平成19年度  事業計画

自:平成19年4月 1日
至:平成20年3月31日

基本方針

正しい税知識と経営の力を養う「よき経営者をめざすものの団体」である本社団法人滝川地方法人会は平成元年4月に社団化してより18年を経過、関係機関のご指導と支部役職員はもとより会員各位の協力により、堅実な歩みをすることが出来た。
今後も、健全な納税者の団体として研修会等により、正しい税の知識を身につけ、よき経営者をめざすものの団体として誠実で適正な自主申告、税制改正要望、組織率強化のための広報・活動強化を行う。また平成7年より実施の「税務講座」の開設、「会員証」「研修会出席証」制度の周知徹底を図ると共に会報の充実、女性部会及び青年部会活動の支援等に努め、更に地域住民も含めて納税意識を高めるため租税教育としても社会貢献活動の充実を図るほか、会の充実発展と企業の健全な経営に寄与したい。
さらに、公益法人制度改革が進められているため、情報の収集に努め適切な対応を図りたい。
本年度は、次の事業活動を推進する。


事業活動

1、組織関係
  (1)未加入法人の加入促進・会員の脱退防止
  (2)委員会活動の強化推進
  (3)支部並びに上部組織との連携強化
  (4)女性部会・青年部会の活動強化
  (5)研修参加者増
  (6)「会員証」「研修会出席証」の交付と定着化
2、地域社会貢献事業の充実
3、税務・経営関係

  (1)税務講座の開設
  (2)税務・経営に関する研修、講演会の開催
  (3)関係機関との連携強調
    (特に、e-TAXの利用拡大など税務のIT化推進)
4、広報関係
  (1)会報「ほうじん通信」の発行
  (2)「ほうじん」外各種資料の配布
  (3)情報公開に係るホームページの活用
5、税制改正要望関係
  (1)上部組織と連携した建議活動
6、税務行政との協力関係
  (1)税務当局との密接な連絡と信頼関係の確立
7、福利厚生関係
  (1)大型保障保険、がん保険の加入促進

 

月旬 社団 各支部 女性部会 青年部会
平成19

研修委員会
税制委員会
総務委員会
役員会
総会
研修会
 
 4
 5
25
16
21
役員会
総 会・研修会
役員会 5/18役員会
5/28総会
社会貢献事業
 少年サッカー大会


6/22総会・研修会
     (歌志内)
サッカー大会主管
事務局会議
会報発行
    7/13全国青年の集い
      (江差)


研修会   親睦事業


11
12
役員会
組織委員会
全道大会(苫小牧)
全道大会ゴルフ大会
会員増強 研修会  
10
研修委員会
厚生委員会
‖税務講座‖ 会員増強 10/15女性部会
 全道大会(釧路)

11 会報発行  
税を知る週間
社会貢献事業
 ウルトラクイズ
研修会


会員増強

ウルトラクイズ主管
11/9全国青年の集い
        (愛媛)
12
事務局会議
正副会長会議
研修会
会員増強
役員会 親睦事業
平成20

役員会
新年研修会

新年研修会

新年研修会

新年研修会
    新年研修会    
         

 

<平成19年度予算>

− 事業活動収支の部 −

科    目 19年度予算(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額 差引増減
 1.事業活動収入      
  (1)基本財産運用収入 2 2 0
  (2)会費収入
   ・一般会費収入
   ・特別会費収入
10,081 10,381 △292
9,089
1,000
9,381
1,000
△292
0
  (3)広告収入 600 600 0
  (4)補助金収入
   ・全法連補助金収入
   ・道法連補助金収入
   ・社会貢献補助金収入
4,042 4,156 △114
3,142
500
400
3,256
400
400
△114
0
0
  (5)推進費収入 3,663 3,863 △200
  (6)雑収入 223 223 0
  (7)事務受託料 1,887 1,887 0
  (8)講座受講料 150 150 0
  (9)繰入金収入 6 7 △1
 【事業活動収入計】 20,662 21,269 △607
科    目 19年度予算(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額 差引増減
 2.事業活動支出      
  (1)事業費
   ・研修会費
   ・広報費
   ・会員増強推進費
   ・支部活動費
   ・青年・女性部会活動費
   ・道法連会費
   ・調査研究費
   ・社会貢献事業費
   ・その他
12,019 12,520 △501
1,100
1,000
400
6,184
1,200
175
800
700
460
1,100
1,300
450
6,326
1,200
184
800
700
460
0
△300
△50
△142
0
△9
0
0
0
  (2)会議費 2,050 2,150 △100
  (3)厚生事業直接経費 350 350 0
  (4)管理費
   ・人件費
   ・その他
8,144 10,872 △2,728
6,801
1,347
9,545
1,327
△2,744
16
  (5)繰入金支出 6 7 △1
 【事業活動支出計】 22,569 25,899 △3,330
 【事業活動収支差額】 △1,907 △4,630 2,723



― 投資活動収支の部 ―

科    目 19年度予算(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額 差引増減
 1.投資活動収入      
  (1)退職給与積立金取崩収入 0 2,700 △2,700
 【投資活動収入計】 0 2,700 △2,700
 2.投資活動支出      
  (1)退職給与引当預金支出 0 0 0
 【投資活動支出計】 0 0 0
 【投資活動収支差額】 0 2,700 △2,700



― 予備費支出 ―

科    目 19年度予算(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額 差引増減
  (1)予備費 162 123 39
【当期収支差額】 △2,069 △2,053 △16
【前期繰越収支差額】 2,069 2,053 16
【次期繰越収支差額】 0 0 0


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